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蒲县看守所2022年度部门预算

2022-03-18
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目录

第一部分  部门概况

一、本部门职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

一、蒲县看守所2022年预算收支总表

二、蒲县看守所2022年预算收入总表

三、蒲县看守所2022年预算支出总表

四、蒲县看守所2022年财政拨款收支总表

五、蒲县看守所2022年一般公共预算支出预算表

六、蒲县看守所2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、蒲县看守所2022年政府性基金预算收入预算表

八、蒲县看守所2022年政府性基金预算支出预算表

九、蒲县看守所2022国有资本经营预算收支预算表

十、蒲县看守所2022年三公经费支出表

十一、蒲县看守所2022年机关运行经费

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释


2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、本部门职责

负责依法羁押、管理、教育被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人和被判处有期徒刑一年以下或者余刑在一年以下不便送往劳动改造场所执行的罪犯;负责被行政处罚人员的教育和管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括看守所本部门无下属单位

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:蒲县看守所

三、2022年部门主要工作任务及目标

依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戎看守,保障安全;对人犯进行教育;管理人犯的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

第二部分  2022年度部门预算表

一、蒲县看守所2022年预算收支总表

二、蒲县看守所2022年预算收入总表

三、蒲县看守所2022年预算支出总表

四、蒲县看守所2022年财政拨款收支总表

五、蒲县看守所2022年一般公共预算支出预算表

六、蒲县看守所2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、蒲县看守所2022年政府性基金预算收入预算表

八、蒲县看守所2022年政府性基金预算支出预算表

九、蒲县看守所2022国有资本经营预算收支预算表

十、蒲县看守所2022年三公经费支出表

十一、蒲县看守所2022年机关运行经费

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

蒲县看守所2022年度收入、支出预算总计360.89万元,与上年相比收、支预算总计各减少12.89万元,减少3%。其中:

(一)收入预算总计360.89万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计360.89万元。

一般公共预算收入预算360.89万元,与上年相比减少12.89万元,减少3%。主要原因是铁桶工程项目支出减少

(二)支出预算总计360.89万元。包括:

公共安全(类)支出360.89万元,单位正常运转各项支出。与上年相比减少12.89万元,减少3%。主要原因铁桶工程项目支出减少

二、收入预算情况说明

蒲县看守所本年收入预算合计360.89万元,其中:一般公共预算收入360.89万元,占100%;。

三、支出预算情况说明

蒲县看守所本年支出预算合计360.89万元,其中:项目支出360.89万元,占100%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

蒲县看守所2022年度财政拨款收、支总预算360.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少12.89万元,减少3%。主要原因是铁桶工程项目支出减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

蒲县看守所2022年一般公共预算支出预算360.89万元,与上年相比减少12.89万元,减少3%。主要原因是铁桶工程项目支出减少

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

蒲县看守所2022年度一般公共预算基本支

七、政府性基金预算支出预算情况说明

蒲县看守所2022政府性基金支出

八、一般公共预算三公经费预算情况说明

蒲县看守所2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。由于看守所职责范围设定,无三公经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额152.21万元,其中:拟采购货物支出7.21万元、拟采购工程支出145万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆,其中,执法执勤用车1其他用车1辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计248.38万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金360.89万元。

十三、其他说明

(一)政府债券公开

本部门未使用政府债券。

(二)其他

     

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

看守所预算公开表.xls


  

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